収 支 予 算 書(資金シキンベース)
令和レイワ 5ネン 4月 1日から 令和レイワ 6年 3月31日まで 単位タンイエン
科目名称 公益コウエキ事業ジギョウ会計カイケイ 収益シュウエキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 合計ゴウケイ 前年度ゼンネンド予算ヨサンガク 増減ゾウゲン
T  事業活動収支の部            
    事業活動収入            
  交付準備金収入            
       特定野菜等供給産地育成価格差補給事業収入 81,830,000     81,830,000 22,480,000 59,350,000
       特定野菜等供給産地育成価格差補給事業資金シキン戻入モドシイレ       0 2,940,000 △ 2,940,000
       野菜ヤサイ生産セイサン出荷安定資金造成円滑化事業収入 108,392,000     108,392,000 103,390,000 5,002,000
  補助事業収入            
       果樹経営支援対策事業収入 35,000,000     35,000,000 40,000,000 △ 5,000,000
       産地情報調査員設置事業収入 183,000     183,000 183,000 0
  交付準備金運用益収入            
       特定野菜等供給産地育成価格差補給事業収入 40,000     40,000 45,300 △ 5,300
  基本財産運用収入 6,400     6,400 6,400 0
  預り出資金運用収入     6,000 6,000 6,000 0
  特別基金運用収入 8,900     8,900 8,900 0
  管理カンリ資金シキン運用ウンヨウ収入シュウニュウ     10,200 10,200 10,200 0
  普通財産運用収入     400 400 400 0
  果樹経営支援対策事業カジュ推進スイシン事務費ジムヒ受入ウケイレ収入シュウニュウ 850,000     850,000 830,000 20,000
  推進スイシン事務費ジムヒ受入ウケイレ収入シュウニュウ 900,000     900,000 860,000 40,000
  事務委託費受入収入 430,000 5,000,000   5,430,000 5,280,000 150,000
  会費収入 7,697,000   1,925,000 9,622,000 9,364,000 258,000
        事業活動収入計 235,337,300 5,000,000 1,941,600 242,278,900 185,404,200 56,874,700
    事業活動支出            
  事業費支出            
      交付準備金支出            
         特定野菜等供給産地育成価格差補給事業支出 79,809,000     79,809,000 25,420,000 54,389,000
      補助事業支出            
         野菜生産出荷安定資金造成円滑化事業支出 108,392,000     108,392,000 103,390,000 5,002,000
         果樹経営支援対策事業支出 35,000,000     35,000,000 40,000,000 △ 5,000,000
         産地情報調査員設置事業支出 183,000     183,000 183,000 0
      特別事業支出 200,000     200,000 200,000 0
      給料手当支出 6,896,000 1,293,000   8,189,000 13,015,000 △ 4,826,000
      福利厚生費支出 1,195,000 224,000   1,419,000 2,285,000 △ 866,000
      会議費支出 70,000     70,000 70,000 0
      旅費交通費支出 200,000 100,000   300,000 200,000 100,000
      通信運搬費支出 186,000 21,800   207,800 207,800 0
    消耗ショウモウ備品ビヒン支出シシュツ 363,000     363,000 0 363,000
    消耗ショウモウヒン支出シシュツ 480,000 90,000   570,000 586,000 △ 16,000
      印刷製本セイホン費支出 430,000 23,500   453,500 401,000 52,500
      光熱水料費支出 15,000 2,000   17,000 17,000 0
      賃借料支出 970,000 140,000   1,110,000 1,123,000 △ 13,000
     需給調整費支出 400,000     400,000 400,000 0
      事務委託費支出 50,000     50,000 61,000 △ 11,000
      雑支出 20,000 5,000   25,000 25,000 0
科目名称 公益コウエキ事業ジギョウ会計カイケイ 収益シュウエキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 合計ゴウケイ 前年度ゼンネンド予算ヨサンガク 増減ゾウゲン
  管理費支出            
      給料手当支出     431,000 431,000 685,000 △ 254,000
      役員ヤクイン報酬ホウシュウ支出     400,000 400,000 400,000 0
      福利厚生費支出     74,000 74,000 121,000 △ 47,000
      会議費支出     170,000 170,000 150,000 20,000
      旅費交通費支出     50,000 50,000 50,000 0
      通信運搬費支出     11,200 11,200 11,200 0
    消耗ショウモウヒン支出シシュツ     30,000 30,000 28,000 2,000
      印刷製本セイホン支出     100,000 100,000 109,000 △ 9,000
      光熱水料費支出     1,000 1,000 1,000 0
      賃借料支出     75,500 75,500 58,400 17,100
    指導シドウ料支出     250,000 250,000 250,000 0
      雑支出     125,000 125,000 125,000 0
        事業活動支出計 234,859,000 1,899,300 1,717,700 238,476,000 189,572,400 48,903,600
        事業活動収支差額 478,300 3,100,700 223,900 3,802,900 △ 4,168,200 7,971,100
U  投資活動収支の部            
    投資活動収入            
  特定資産取崩収入            
           果実カジツ計画ケイカク生産セイサン推進スイシン事業ジギョウ資金シキン取崩トリクズシ収入       0 0 0
           野菜ヤサイ交付コウフ準備金ジュンビキン取崩収入 318,581,252     318,581,252 377,857,000 △ 59,275,748
           特別基金引当資産取崩収入 200,000     200,000 200,000 0
            管理カンリ運営ウンエイ資産シサン取崩トリクズシ収入       0 1,818,200 △ 1,818,200
        投資活動収入計 318,781,252 0 0 318,781,252 379,875,200 △ 61,093,948
    投資活動支出            
  特定資産取得支出            
            退職給付引当資産繰入支出 201,000 24,000 15,000 240,000 690,000 △ 450,000
            野菜ヤサイ交付コウフ準備金ジュンビキン繰入支出 320,602,252     320,602,252 374,917,000 △ 54,314,748
        投資活動支出計 320,803,252 24,000 15,000 320,842,252 375,607,000 △ 54,764,748
        投資活動収支差額 △ 2,022,000 △ 24,000 △ 15,000 △ 2,061,000 4,268,200 △ 6,329,200
3 予備費ヨビヒ支出シシュツ     100,000 100,000 100,000  
        当期収支差額 △ 1,543,700 3,076,700 108,900 1,641,900 0  
        前期繰越収支差額       0 0  
        次期繰越収支差額       1,641,900 0